Департамент внутреннего аудита подчиняется непосредственно Наблюдательному совету Банка, осуществляет деятельность по утвержденному им плану и отчитывается перед ним о результатах проделанной работы. Наблюдения и рекомендации Департамента внутреннего аудита рассматриваются высшим руководством Банка, после чего выполняются корректирующие мероприятия для устранения выявленных недостатков.
По результатам внешней независимой оценки качества внутреннего аудита, проведенной в июле 2017г. внешним экспертом г-ном Жаном-Пьером Гариттом, деятельность внутреннего аудита АО «ПУМБ» полностью соответствует требованиям Международных Стандартов Профессиональной Практики Внутреннего Аудита.
- Проверка и оценка процессов, которые обеспечивают деятельность банка, в том числе тех, что несут потенциальный риск и выполнение которых обеспечивается путем привлечения юридических и физических лиц на договорной основе (аутсорсинг).
- Проверка, оценка эффективности и адекватности работы систем управления рисками, внутреннего контроля, процессов управления банком, соответствия этих систем и процессов видам и объемам осуществляемых банком операций, в том числе касательно предотвращения использования банковской системы для легализации криминальных доходов / финансирования терроризма.
- Проверка процесса оценки достаточности капитала, уровня ликвидности, способов обеспечения сохранности активов с учетом рисков банка.
- Проверка правильности ведения и достоверности бухгалтерского учета, информации, финансовой и другой отчетности, которая составляется банком, их полноты и своевременности предоставления.
- Независимая оценка внедренной руководством банка системы контроля.
- Организация процесса внутреннего аудита в компаниях – участниках Банковской Группы на единых методологических основах с Банком, обобщение результатов для консолидированной оценки системы внутреннего контроля Банковской Группы.
ответы на них
жалобу или предложение
сетях
Обратная связь